lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caridade

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 47364 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 06/11/2024 - 11:54:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/08/2024 09080016
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO [...]
PAGO 3.872,00
13/08/2024 09080016
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO DO DI [...]
LIQUIDADO 3.872,00
13/08/2024 08080102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCI [...]
PAGO 7.396,05
13/08/2024 08080102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCI [...]
LIQUIDADO 7.396,05
13/08/2024 08080098
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE DETECTOR FETAL E ELETRODO P/MONITORAÇAO CARDIOCA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 730,00
13/08/2024 08080096
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA/FREEZER E GELAGUA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PE [...]
LIQUIDADO 5.397,00
13/08/2024 08080094
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
LIQUIDADO 1.131,60
13/08/2024 08080006
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO DO DIST [...]
PAGO 3.000,00
13/08/2024 07080024
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 10/08/24. NESTE MUNICIPIO.
PAGO 842,11
13/08/2024 05080012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024, NESTA [...]
LIQUIDADO 5.398,22
13/08/2024 04060013
ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
PAGO 578,95
13/08/2024 04060013
ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
LIQUIDADO 578,95
13/08/2024 02080018
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A CANINDE CE.
PAGO 736,84
13/08/2024 02080012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.650,00
13/08/2024 02080011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF ) ,NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 450,00
13/08/2024 02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 321,94
13/08/2024 02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 213,37
13/08/2024 02010024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
PAGO 42,26
13/08/2024 01080049
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, [...]
PAGO 18.396,00
13/08/2024 01070063
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 156,13
13/08/2024 01070063
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 156,13
13/08/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
PAGO 48,04
13/08/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 48,04
12/08/2024 28060025
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,03, 08,10,15,17,22,25,29,31 DE JULHO DE 2024.
PAGO 13.503,77
12/08/2024 23070028
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 1.048,00
12/08/2024 23070023
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 107 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE M [...]
PAGO 5.029,69
12/08/2024 12080059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
PAGO 17.412,44
12/08/2024 12080059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
LIQUIDADO 17.412,44
12/08/2024 12080059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
EMPENHADO 17.412,44
12/08/2024 12080058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
PAGO 1.386,71
12/08/2024 12080058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
LIQUIDADO 1.386,71
12/08/2024 12080058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
EMPENHADO 1.386,71
12/08/2024 12080057
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
PAGO 27,50
12/08/2024 12080057
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
LIQUIDADO 27,50
12/08/2024 12080057
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
EMPENHADO 27,50
12/08/2024 12080056
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
PAGO 3.362,69
12/08/2024 12080056
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
LIQUIDADO 3.362,69
12/08/2024 12080056
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
EMPENHADO 3.362,69
12/08/2024 12080055
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº09/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO [...]
EMPENHADO 557,80
12/08/2024 12080054
LUCAS MARTINS VENUTO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.578,95
12/08/2024 12080053
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE AGOSTO DE 2024.
EMPENHADO 2.105,26
12/08/2024 12080052
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.597,21
12/08/2024 12080051
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA OS TIMES DE FUTEBOL MASCULINO, CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE E CABOCLOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.190,22
12/08/2024 12080050
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.000,00
12/08/2024 12080049
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TIME DO CRUZEIRO DE CAMPOS BELOS, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.520,00
12/08/2024 12080048
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.052,63
12/08/2024 12080047
LUZIA REGIA MONTEIRO
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO ARTUR CAMINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.105,26
12/08/2024 12080046
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA BARBOSA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 631,58
12/08/2024 12080045
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADAS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.000,00
12/08/2024 12080044
SUIANE ALEXANDRE DA SILVA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° VAQUEJADA A SER REALIZADA NO PARQUE RAYANE NA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO. NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.157,89
12/08/2024 12080043
MANOEL SIMPLICIO
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO PELO TIME MAGUARI NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA. NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 631,58
12/08/2024 12080042
FRANCISCO EDVALDO GOMES LIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 2.105,26
12/08/2024 12080041
ARISTONES SILVA DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 526,32
12/08/2024 12080040
RIBAMAR DE ARAUJO LINO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 842,11
12/08/2024 12080039
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO, REALIZADO NO PERIODO DE 10/08/24 A 19/08/24 NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA. NESTA [...]
EMPENHADO 2.105,26
12/08/2024 12080038
RENATA LILIA FERNANDES RIBEIRO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ORGANIZAÇÕES DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA.
EMPENHADO 1.052,63
12/08/2024 12080037
JOSIEL DA SILVA FERRO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 894,74
12/08/2024 12080036
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 947,37
12/08/2024 12080035
JOÃO PAULO DE LIMA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SER REALIZADO PELO INSTITUTO QUALIFICA. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.684,21
12/08/2024 12080034
MARIA LUZIA ALVES DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 736,84

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito