lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Foram encontradas 1416 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2024 - 11:54:25
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 16020007 - DATA: 16/02/2024
N.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10976. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUN [...]
24100007
2023
9.752,00
PAGAMENTO: 16020008 - DATA: 16/02/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110340. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA [...]
24100012
2023
25.583,98
PAGAMENTO: 16020009 - DATA: 16/02/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110339. REF, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MU [...]
24100010
2023
11.761,07
PAGAMENTO: 16020030 - DATA: 16/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE E [...]
20120100
2023
2.015,21
PAGAMENTO: 16020031 - DATA: 16/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 076 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTUR [...]
05120039
2023
34.031,40
PAGAMENTO: 15020001 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 351. REF. A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS [...]
28110012
2023
10.500,00
PAGAMENTO: 15020002 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 268. REF. AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK E QUENTINHAS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ED [...]
09110002
2023
20.012,60
PAGAMENTO: 15020003 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 437. REF. AOS SERVICOS DE BUFFET, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSI [...]
31080001
2023
7.987,20
PAGAMENTO: 15020005 - DATA: 15/02/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO ANEXO DA SUBPREFEITURA DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023
01120389
2023
27,55
PAGAMENTO: 15020075 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DES [...]
01120211
2023
1.087,50
PAGAMENTO: 15020076 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PG A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITA [...]
01120210
2023
1.650,00
PAGAMENTO: 15020064 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES D [...]
31080007
2023
3.918,72
PAGAMENTO: 15020009 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 381, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PE [...]
13120012
2023
1.207,54
PAGAMENTO: 15020010 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 403 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE [...]
11120068
2023
1.500,00
PAGAMENTO: 15020011 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 352, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
27110008
2023
2.632,50
PAGAMENTO: 15020012 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 381, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE P [...]
13120012
2023
952,50
PAGAMENTO: 15020016 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF NOTA FISCAL DE Nº 319. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
06110126
2023
9.750,00
PAGAMENTO: 15020020 - DATA: 15/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
01120398
2023
235,92
PAGAMENTO: 15020022 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
26120163
2023
156,33
PAGAMENTO: 15020023 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO [...]
06120041
2023
3.270,00
PAGAMENTO: 15020025 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
23100002
2023
12.012,56
PAGAMENTO: 15020027 - DATA: 15/02/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 230127248. REF.CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAME [...]
05120055
2023
337,10
PAGAMENTO: 15020028 - DATA: 15/02/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 230136815. REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUN [...]
22120044
2023
28,84
PAGAMENTO: 15020041 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS DESTIN [...]
09110005
2023
4.738,03
PAGAMENTO: 15020068 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LIC [...]
01080114
2023
7.991,46
PAGAMENTO: 15020069 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CON [...]
23100001
2023
10.002,30
PAGAMENTO: 09020005 - DATA: 09/02/2024
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 59, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº [...]
15120002
2023
119.055,76
PAGAMENTO: 09020013 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA SÃO DOM [...]
17110020
2023
100,90
PAGAMENTO: 09020014 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO ANEXO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NE [...]
12120032
2023
336,56
PAGAMENTO: 09020023 - DATA: 09/02/2024
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. OSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SEC [...]
01120304
2023
223.049,60

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