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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 15478 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2024 - 11:54:25
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/10/2024 EMPENHO: 02090325
061.XXX.XXX-58
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
993,18
18/10/2024 EMPENHO: 02090324
053.XXX.XXX-88
WELISON SOUSA TAVARES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
993,18
18/10/2024 EMPENHO: 02090323
065.XXX.XXX-88
FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
993,18
18/10/2024 EMPENHO: 02090322
070.XXX.XXX-98
ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
1.642,07
18/10/2024 EMPENHO: 02090321
605.XXX.XXX-60
MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
1.133,38
18/10/2024 EMPENHO: 02090319
026.XXX.XXX-19
MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
1.642,07
18/10/2024 EMPENHO: 02090290
811.XXX.XXX-00
MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
1.610,73
18/10/2024 EMPENHO: 10100015
223.XXX.XXX-53
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
631,58
18/10/2024 EMPENHO: 15100017
048.XXX.XXX-96
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS (FORMAÇÕES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
2.105,26
18/10/2024 EMPENHO: 01100124
208.XXX.XXX-87
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMP [...]
1.263,16
18/10/2024 EMPENHO: 01100126
662.XXX.XXX-53
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
1.578,95
18/10/2024 EMPENHO: 01100129
266.XXX.XXX-00
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
1.263,16
18/10/2024 EMPENHO: 20090040
071.XXX.XXX-71
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
1.578,95
18/10/2024 EMPENHO: 01100153
052.XXX.XXX-94
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RUZILHA, VARZEA COMPRID [...]
2.789,47
18/10/2024 EMPENHO: 02100017
951.XXX.XXX-20
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA E REPAROS DE VEICULOS, MAQUINAS E CAÇAMBAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
4.347,37
18/10/2024 EMPENHO: 01100036
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
420,00
18/10/2024 EMPENHO: 01080912
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
4.529,01
18/10/2024 EMPENHO: 01070063
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
12,00
17/10/2024 EMPENHO: 11100008
12.312.872/0001-74
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS, PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS A BRINQUEDOPRAÇA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO.
2.290,00
17/10/2024 EMPENHO: 07100009
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
51.483,49
17/10/2024 EMPENHO: 02090485
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO DE CABOCLOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
800,00
17/10/2024 EMPENHO: 02090486
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO BOM SUCESSSO, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
1.000,00
17/10/2024 EMPENHO: 02090487
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO DE VARZEA REDONDA,, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
1.000,00
17/10/2024 EMPENHO: 09100025
087.XXX.XXX-21
FRANCISCO RENNAN SOUSA GOMES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, EM CARIDADE - CE.
1.578,95
17/10/2024 EMPENHO: 09100026
628.XXX.XXX-51
MARIA VALERIA MENDES GOMES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
315,79
17/10/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
84,00
16/10/2024 EMPENHO: 01070216
27.861.879/0001-12
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
2.500,00
16/10/2024 EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
96,00
16/10/2024 EMPENHO: 16100003
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
376,20
16/10/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
156,00

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