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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2024 - 21:08:09
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/03/2024 EMPENHO: 15030008
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
169,10
28/03/2024 EMPENHO: 19030007
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO [...]
2.417,40
28/03/2024 EMPENHO: 19030009
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
4.819,00
28/03/2024 EMPENHO: 19030008
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
4.029,00
28/03/2024 EMPENHO: 19030019
49.870.864/0001-53
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
44.314,55
28/03/2024 EMPENHO: 14030002
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
2.805,60
28/03/2024 EMPENHO: 18030006
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
515,90
28/03/2024 EMPENHO: 18030004
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
27.650,00
28/03/2024 EMPENHO: 22030007
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA) NESTA MUNICIPALIDADE.
4.731,03
28/03/2024 EMPENHO: 01030015
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
30.850,68
28/03/2024 EMPENHO: 22020051
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
11.982,36
28/03/2024 EMPENHO: 20030035
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
2.732,49
28/03/2024 EMPENHO: 26030019
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE CORITIBA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELEUIA , NO LOCALIDADE DE A [...]
720,00
28/03/2024 EMPENHO: 26030034
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA

AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, PREGAO N. 02/2024 - PE E [...]
37.647,06
28/03/2024 EMPENHO: 22030005
854.XXX.XXX-68
ZULMIRA FERREIRA GOMES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALI [...]
300,00
28/03/2024 EMPENHO: 22030041
243.XXX.XXX-04
JOSÉ IRAN LIBERATO DOS SANTOS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTU [...]
300,00
28/03/2024 EMPENHO: 22030042
707.XXX.XXX-68
ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTU [...]
300,00
28/03/2024 EMPENHO: 01030135
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
4.500,00
28/03/2024 EMPENHO: 01030054
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
8.900,00
28/03/2024 EMPENHO: 01030096
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEST [...]
9.900,00
28/03/2024 EMPENHO: 05020051
10.540.369/0001-40
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
02 - GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA ESPECIAIS E EXTRAORDINARIAS [...]
12.000,00
28/03/2024 EMPENHO: 05020053
04.267.004/0001-91
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
5.620,00
28/03/2024 EMPENHO: 22030036
052.XXX.XXX-94
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.389,47
28/03/2024 EMPENHO: 21030045
052.XXX.XXX-94
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, AGRESTE E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.526,32
28/03/2024 EMPENHO: 01020418
382.XXX.XXX-34
FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUN [...]
706,00
28/03/2024 EMPENHO: 01020421
030.XXX.XXX-90
FRANCISCO MARCIO LINO ABREU
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUN [...]
1.412,00
28/03/2024 EMPENHO: 01020427
441.XXX.XXX-20
JOSE AIRTON ALVES CRUZ
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE.
706,00
28/03/2024 EMPENHO: 01020435
020.XXX.XXX-79
WILSON GERMANO DO NASCIMENTO
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA [...]
706,00
28/03/2024 EMPENHO: 01020440
073.XXX.XXX-40
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUN [...]
706,00
28/03/2024 EMPENHO: 01020450
953.XXX.XXX-00
PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NES [...]
706,00

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