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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2024 - 21:08:09
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/04/2024 EMPENHO: 08040013
062.XXX.XXX-67
ROSIMEIRE DIAS DA ROCHA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
250,00
08/04/2024 EMPENHO: 03010004
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
1.405,00
08/04/2024 EMPENHO: 01030431
047.XXX.XXX-48
MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. R [...]
631,58
08/04/2024 EMPENHO: 01030432
070.XXX.XXX-30
FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. R [...]
421,05
08/04/2024 EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
148,12
08/04/2024 EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
12,00
08/04/2024 EMPENHO: 02010260
06.627.988/0001-08
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
20.000,00
08/04/2024 EMPENHO: 05040016
899.XXX.XXX-00
TERESA CRISTINA LIMA GOMES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
500,00
05/04/2024 EMPENHO: 01030263
097.XXX.XXX-46
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
500,00
05/04/2024 EMPENHO: 01030140
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
2.409,50
05/04/2024 EMPENHO: 19030015
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
957,24
05/04/2024 EMPENHO: 21030035
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE [...]
1.235,92
05/04/2024 EMPENHO: 20030026
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
1.360,99
05/04/2024 EMPENHO: 02040026
10.521.096/0001-97
WGTEC INFORMATICA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
267,30
05/04/2024 EMPENHO: 01030141
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
2.464,80
05/04/2024 EMPENHO: 25030028
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
595,30
05/04/2024 EMPENHO: 22010011
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
3.189,12
05/04/2024 EMPENHO: 23010004
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
2.568,28
05/04/2024 EMPENHO: 23010003
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
807,96
05/04/2024 EMPENHO: 22030002
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
2.981,60
05/04/2024 EMPENHO: 22030001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
940,50
05/04/2024 EMPENHO: 20030027
21.335.028/0001-50
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
2.850,00
05/04/2024 EMPENHO: 01040040
07.095.679/0001-99
IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
5.075,00
05/04/2024 EMPENHO: 02040028
03.223.891/0001-33
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
1.000,00
05/04/2024 EMPENHO: 22030015
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
60.003,91
05/04/2024 EMPENHO: 22030017
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
9.599,26
05/04/2024 EMPENHO: 20030011
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.342,63
05/04/2024 EMPENHO: 05020009
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
2.015,23
05/04/2024 EMPENHO: 19020001
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
3.523,65
05/04/2024 EMPENHO: 01040035
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
29.978,60

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