Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
23/07/2024 |
EMPENHO: 23070005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
5.644,00 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 23070001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
|
72,92 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 23070002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
208,73 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 23070003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
763,51 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 23070004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
1.063,35 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 22070001
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 22070002
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 22070007
MARIO CELIO FARIAS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 2020172122
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
7.900,00 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 22070032
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JULHO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 19070008
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 010197
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
4.667,10 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 19070009
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO
|
8.000,00 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 19070013
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 30896
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
723,10 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 19070005
FRANCISCA VERILANIA FERREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020172120
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DO MENINO JESUS DE PRAÇA REALIZADO NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTE MUNICIPIO.
|
3.157,89 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 19070006
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020172126
SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO.
|
1.052,63 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 19070007
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Fiscal: 440
AQUISIÇÃO DE BIRÔS A SEREM DESTINADOS A SUPROR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
818,00 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 18070051
MARIO CELIO FARIAS DA SILVA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Fiscal: 2020172123
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADO NA REVISÃO E CONFERÊNCIA DOS SALDOS CONTRATUAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE PRODUTOS, CONTRATO VIGE [...]
|
6.200,00 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 18070056
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 854
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
59,50 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 18070046
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1511
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO N. 05/2024-PE E LICITAÇAO [...]
|
2.958,40 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 18070050
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 2020172124
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇAO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, NA REGIAO DO [...]
|
842,11 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 17070011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1512
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONRATO N. [...]
|
975,60 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 16070008
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 2020172127
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA PRAÇA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO.
|
1.368,42 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 10070051
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 262
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
1.782,69 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 10070052
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 263
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
943,35 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 10070054
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 266
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
1.782,68 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 10070053
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 265
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
|
12.192,07 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 10070055
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 267
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
15.024,68 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 10070049
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 260
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
75.034,60 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 10070050
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 261
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
3.055,85 |
|
23/07/2024 |
EMPENHO: 05070044
MARIO CELIO FARIAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 2020172121
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ATENCAO BASICA, PARA FACILITAR A GESTAO DE RECURSOS, LOGISTICA DE SUPRIMENTOS E O SUPOR [...]
|
9.800,00 |
|
22/07/2024 |
EMPENHO: 22070008
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO [...]
|
7.515,67 |
|