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EMPENHO: 02020104 - DATA: 02/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020104
Data: 02/02/2024
Valor: R$ 526,32
Fornecedor: JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
CPF do fornecedor: ***.669.843-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Proj. atividade: 20 - DESPESAS DE GESTÕES ANTERIORES - OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/02/2024 2024 526,32
Quantidade: 1 Valor total: 526,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/02/2024 02020125 2024 526,32
Quantidade: 1 Valor total: 526,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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