lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 21718 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 18:12:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
25,38 25,38 25,38
EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
291,87 291,87 291,87
EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
858,00 858,00 858,00
EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
2.096,01 16.800,00 16.800,00
EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIÕES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NA COMUNIDADE DE AGRESTE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS G [...]
1.080,00 1.052,63 1.052,63
EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO TIME DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPI [...]
1.578,95 1.894,74 1.894,74
EMPENHO: 04040030 - DATA: 04/04/2025
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
421,05 1.894,74 1.894,74
EMPENHO: 04040022 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
18.106,35 18.106,35 0,00
EMPENHO: 04040042 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
884,21 884,21 884,21
EMPENHO: 04040041 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
884,21 884,21 884,21
EMPENHO: 04040040 - DATA: 04/04/2025
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
1.031,58 1.031,58 1.031,58
EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4.
16.800,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.052,63 0,00 0,00
EMPENHO: 04040021 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
30.103,41 30.103,41 30.103,41
EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ALUSIVO AO CONVENIO 160/2023 MAPP2636, [...]
6.661,96 0,00 0,00
EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
IRRF- IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 921, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIC [...]
794,89 0,00 0,00
EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 921, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA, CONFORME [...]
1.816,90 0,00 0,00
EMPENHO: 04040024 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
8.023,25 8.023,25 8.023,25
EMPENHO: 04040019 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A M [...]
5.854,58 5.854,58 5.854,58
EMPENHO: 04040018 - DATA: 04/04/2025
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERE [...]
15.693,93 15.693,93 15.693,93
EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NESTA MUNICIPALIDADE.
2.315,79 0,00 0,00
EMPENHO: 04040038 - DATA: 04/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
460,62 0,00 0,00
EMPENHO: 04040037 - DATA: 04/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
839,18 839,18 839,18
EMPENHO: 04040023 - DATA: 04/04/2025
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
71.976,75 71.976,75 71.976,75
EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA [...]
2.960,00 2.960,00 2.960,00
EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E R [...]
3.760,00 3.760,00 3.760,00
EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NES [...]
1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 04040011 - DATA: 04/04/2025
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
340,40 340,40 340,40
EMPENHO: 03040141 - DATA: 03/04/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RUR [...]
44,65 44,65 44,65
EMPENHO: 03040140 - DATA: 03/04/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E E [...]
44,09 44,09 44,09

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