Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL
|
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 13º TRADICIONAL TORNEIO DIA DOS PAIS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
5.263,16 |
5.263,16 |
5.263,16 |
|
EMPENHO: 04080017 - DATA: 04/08/2025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DAS PRAÇAS PUBLICAS, BANHEIRO PUBLICO E OUTROS, PARA MAN [...]
|
2.911,19 |
2.911,19 |
2.911,19 |
|
EMPENHO: 04080014 - DATA: 04/08/2025
FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO NA MAQUIMA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
|
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 04080013 - DATA: 04/08/2025
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
|
3.300,70 |
3.300,70 |
3.300,70 |
|
EMPENHO: 04080031 - DATA: 04/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
15,60 |
15,60 |
15,60 |
|
EMPENHO: 04080025 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
33.926,60 |
33.926,60 |
33.926,60 |
|
EMPENHO: 04080024 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
|
60.312,00 |
60.312,00 |
60.312,00 |
|
EMPENHO: 04080023 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
19.354,30 |
19.354,30 |
19.354,30 |
|
EMPENHO: 04080012 - DATA: 04/08/2025
E2 ENTRENIMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA JESSIK, VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 07 DE AGOSTO [...]
|
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
EMPENHO: 04080011 - DATA: 04/08/2025
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR REY VAQUEIRO, VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 MAIS", A SER REALIZADO DIA 07 DE AGOSTO [...]
|
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS AVALIE - CE ( AVALIAÇÕES PARA MELHORIAS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ ), A SEREM APLICADAS AOS ALUNOS DAS TURMAS ( 2°, 4°, 5°, 8° [...]
|
6.800,20 |
6.800,20 |
6.800,20 |
|
EMPENHO: 04080021 - DATA: 04/08/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAME( COLANGIORM ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
680,00 |
680,00 |
680,00 |
|
EMPENHO: 04080020 - DATA: 04/08/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE AGOSTO DE 2025
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 04080015 - DATA: 04/08/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
687,00 |
687,00 |
687,00 |
|
EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
702,00 |
702,00 |
702,00 |
|
EMPENHO: 01080895 - DATA: 01/08/2025
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 01080829 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
6.604,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01080827 - DATA: 01/08/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS
|
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
EMPENHO: 01080826 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.
|
99.113,32 |
99.113,32 |
99.113,32 |
|
EMPENHO: 01080721 - DATA: 01/08/2025
ANTONIA CLAUDIA SANTOS AMORIM
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025
|
2.018,00 |
2.018,00 |
2.018,00 |
|
EMPENHO: 01080705 - DATA: 01/08/2025
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
2.018,00 |
2.018,00 |
2.018,00 |
|
EMPENHO: 01080328 - DATA: 01/08/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
|
2.301,15 |
2.301,15 |
2.301,15 |
|
EMPENHO: 01080160 - DATA: 01/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/202 [...]
|
1.288,00 |
1.288,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01080047 - DATA: 01/08/2025
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
72,00 |
72,00 |
72,00 |
|
EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
50,76 |
50,76 |
50,76 |
|
EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
1.266,31 |
1.266,31 |
1.266,31 |
|
EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
|
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
|
EMPENHO: 01080840 - DATA: 01/08/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
GABINETE
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
5.467,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01080839 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
GABINETE
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
14.235,33 |
14.235,33 |
14.235,33 |
|
EMPENHO: 01080836 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
GABINETE
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
8.845,89 |
0,00 |
0,00 |
|