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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 15478 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2024 - 11:54:25
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
05/04/2024 EMPENHO: 04040014
605.XXX.XXX-07
ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
1.000,00
05/04/2024 EMPENHO: 04040015
067.XXX.XXX-09
ANTONIO MARCIO DE LIMA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
1.000,00
05/04/2024 EMPENHO: 04040016
614.XXX.XXX-01
DIEGO FERNANDES DA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
1.000,00
04/04/2024 EMPENHO: 02040048
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS D [...]
200,00
04/04/2024 EMPENHO: 02040049
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIA [...]
400,00
04/04/2024 EMPENHO: 02040050
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS D [...]
200,00
04/04/2024 EMPENHO: 02040007
14.106.964/0001-23
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
630,00
03/04/2024 EMPENHO: 01040027
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO.
526,97
03/04/2024 EMPENHO: 01040032
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO [...]
309,36
03/04/2024 EMPENHO: 01040014
21.335.028/0001-50
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
150,00
03/04/2024 EMPENHO: 19030045
13.110.321/0001-90
M L DA SILVA LOBO - ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
2.057,40
03/04/2024 EMPENHO: 28030028
21.335.028/0001-50
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A CONFECCAO DE CAMISAS EM POLIESTER A SEREM DESTINADOS A USO DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO TAMBEM DE CONSCIENTIZACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
1.250,00
03/04/2024 EMPENHO: 28030029
49.870.864/0001-53
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
68.707,89
03/04/2024 EMPENHO: 01040002
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
5.433,70
03/04/2024 EMPENHO: 01040037
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO.
695,50
03/04/2024 EMPENHO: 01040039
02.403.486/0001-34
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.
487,00
03/04/2024 EMPENHO: 02040027
63.458.913/0001-76
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA [...]
769,85
03/04/2024 EMPENHO: 01040011
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
4.590,60
03/04/2024 EMPENHO: 01020461
822.XXX.XXX-87
ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICI [...]
1.412,00
03/04/2024 EMPENHO: 01040034
064.XXX.XXX-12
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO.
526,32
03/04/2024 EMPENHO: 01030268
794.XXX.XXX-68
FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
2.934,46
03/04/2024 EMPENHO: 01030269
052.XXX.XXX-70
ANTONIO JHONATAN CASTRO SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
2.934,46
03/04/2024 EMPENHO: 01030270
048.XXX.XXX-74
ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
2.934,46
03/04/2024 EMPENHO: 01030271
048.XXX.XXX-83
MARIA REGIANE GOMES PIRES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
1.374,84
03/04/2024 EMPENHO: 01030076
032.XXX.XXX-90
ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
684,21
03/04/2024 EMPENHO: 20030040
021.XXX.XXX-04
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE.
1.105,26
03/04/2024 EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
79,54
03/04/2024 EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
41,17
03/04/2024 EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
2.484,46
03/04/2024 EMPENHO: 01030235
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
420,00

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