Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020328
***.387.553-**
VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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18030030 |
500,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020327
***.500.013-**
JOAQUIM CARLOS MOURA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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18030016 |
800,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020326
***.350.903-**
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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18030012 |
700,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 13030121
02.035.250/0001-92
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A ATENDER AO CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, DESTA MU [...]
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18030088 |
5.777,45 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030011
10.968.298/0001-81
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ESPECIFICAR: LUMINÁRIAS LED, RELE, FOTOCELULA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTA [...]
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18030067 |
2.453,30 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 20020034
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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18030045 |
46.732,14 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 06030020
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, N [...]
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18030042 |
4.861,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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18030014 |
3.511,75 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 11030002
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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18030010 |
1.868,40 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09030016
31.917.874/0001-31
J V N ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAÕ N. 018/2025-PE E CONTRATO N. 30. [...]
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18030008 |
720,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030021
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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18030015 |
3.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030318
***.974.933-**
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, NESTA MUNICI [...]
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18030087 |
789,47 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030212
***.301.183-**
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 [...]
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18030085 |
10.838,92 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030211
***.106.973-**
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICAPLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE MARÇO DE 2026 [...]
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18030084 |
2.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 27020061
***.195.929-**
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 01, 05, 07, 08, 12, 13, 15 E 19 DE [...]
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18030083 |
4.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 04030012
***.338.363-**
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27 [...]
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18030081 |
3.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 05030033
***.181.023-**
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 14, 21, 22, 26 E 28 DE MARÇO DE [...]
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18030080 |
2.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010320
***.011.853-**
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 [...]
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18030066 |
1.621,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010319
***.247.933-**
FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 [...]
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18030065 |
1.621,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 05030029
***.617.583-**
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN.
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18030063 |
1.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030016
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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18030086 |
235,44 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 05010136
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTR [...]
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18030082 |
52,32 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030005
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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18030059 |
292,59 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030014
07.135.601/0001-50
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ART DE REFORMA DO PSF-POSTO DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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18030079 |
108,39 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030025
26.846.738/0001-68
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS AO GABINETE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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18030078 |
2.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 17030029
03.242.662/0001-66
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CHEFE DE GABINETE AUDYONEDA SAMPAIO AIRES PEREIRA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONDECORA [...]
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18030077 |
8.217,50 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030024
41.273.911/0001-70
ANTONIA GLEUCIANE PINHEIRO DA SILVA QUEIROZ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUI O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO (RECEPÇ [...]
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18030076 |
1.995,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 05010167
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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18030070 |
157,30 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030009
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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18030068 |
13,08 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030006
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS, COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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18030064 |
235,44 |
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