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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9848 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 17:07:37
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/03/2025 EMPENHO: 06030043
07.210.925/0078-95
MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REF [...]
900,00
31/03/2025 EMPENHO: 31030002
04.787.779/0001-98
BRADESCO-CANINDE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
92,50
31/03/2025 EMPENHO: 26030014
34.678.647/0001-99
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNIC [...]
263,16
31/03/2025 EMPENHO: 02010123
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
12,69
31/03/2025 EMPENHO: 18030028
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO A [...]
40.000,00
31/03/2025 EMPENHO: 07030022
42.787.442/0001-70
CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALID [...]
700,00
31/03/2025 EMPENHO: 31030003
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
368,01
31/03/2025 EMPENHO: 31030004
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
25,38
31/03/2025 EMPENHO: 31030005
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
25,38
31/03/2025 EMPENHO: 31030006
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
12,69
31/03/2025 EMPENHO: 31030001
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
290,48
31/03/2025 EMPENHO: 17030016
310.XXX.XXX-34
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
800,00
31/03/2025 EMPENHO: 26030013
07.105.743/0025-42
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO/AQUIVO 4 PORTAS A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
538,80
31/03/2025 EMPENHO: 31030007
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
57.991,75
31/03/2025 EMPENHO: 31030008
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
1.346,88
31/03/2025 EMPENHO: 31030010
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
3.783,26
31/03/2025 EMPENHO: 31030011
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
1.492,55
31/03/2025 EMPENHO: 31030012
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
14.909,77
31/03/2025 EMPENHO: 31030013
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
14.909,77
31/03/2025 EMPENHO: 31030014
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
3.351,50
31/03/2025 EMPENHO: 31030015
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
1.973,84
28/03/2025 EMPENHO: 03030496
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
23.834,00
28/03/2025 EMPENHO: 13030025
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE [...]
2.012,50
28/03/2025 EMPENHO: 13030024
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
2.415,00
28/03/2025 EMPENHO: 13030023
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/20 [...]
2.004,45
28/03/2025 EMPENHO: 11030016
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
3.944,50
28/03/2025 EMPENHO: 11030015
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05. [...]
2.406,95
28/03/2025 EMPENHO: 12030040
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17. [...]
6.705,65
28/03/2025 EMPENHO: 24030003
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
213,58
28/03/2025 EMPENHO: 13030032
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
71.954,38

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