lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 14154 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 09:11:30
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 14080011 - DATA: 14/08/2025
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PMC
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
96,38
EMPENHO: 14080012 - DATA: 14/08/2025
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PMC
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
177,66
EMPENHO: 14080013 - DATA: 14/08/2025
ANA RAQUEL LIMA MENDONÇA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1ª EDIÇÃO CORRE JUNTO CARIDADE A SE REALIZAR NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
2.105,26
EMPENHO: 14080014 - DATA: 14/08/2025
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
02 - GABINETE DA PREFEITA PMC
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
901,00
EMPENHO: 14080015 - DATA: 14/08/2025
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
1.546,39
EMPENHO: 14080016 - DATA: 14/08/2025
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE.
1.736,84
EMPENHO: 14080017 - DATA: 14/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, P [...]
3.019,75
EMPENHO: 14080018 - DATA: 14/08/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
02 - GABINETE DA PREFEITA PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPA [...]
2.000,00
EMPENHO: 14080019 - DATA: 14/08/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, [...]
2.600,00
EMPENHO: 14080020 - DATA: 14/08/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.500,00
EMPENHO: 14080021 - DATA: 14/08/2025
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
842,11
EMPENHO: 14080022 - DATA: 14/08/2025
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.
2.105,26
EMPENHO: 14080023 - DATA: 14/08/2025
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
A AQUISIÇAO DE SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
250,00
EMPENHO: 14080024 - DATA: 14/08/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE COL LOMBAR ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
560,00
EMPENHO: 14080026 - DATA: 14/08/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
3.236,91
EMPENHO: 14080027 - DATA: 14/08/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAIS AMARELOS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.861,14
EMPENHO: 14080025 - DATA: 14/08/2025
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 [...]
1.000,00
EMPENHO: 14080028 - DATA: 14/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
125,76
EMPENHO: 14080029 - DATA: 14/08/2025
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS, ONIBUS ESCOLARES ( AMARELOS ) DE PLACAS K-VW0610 E K-MB0422, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDA [...]
3.704,09
EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPAL [...]
1.634,86
EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES A SEREM PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
135,00
EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2025
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA SEMANA DA PRIMEIRA INFACIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, SÃO DOMINGOS E IPUEIRA DOS [...]
2.993,00
EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICAÇAO NO 1º CADER [...]
1.075,30
EMPENHO: 13080005 - DATA: 13/08/2025
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PMC
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
210,53
EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2025
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA FORMAÇÃO DOS KIT´S BEBES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
1.557,48
EMPENHO: 13080007 - DATA: 13/08/2025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.
2.105,26
EMPENHO: 13080008 - DATA: 13/08/2025
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
A AQUISIÇAO DE FITA METRICA E BALANÇA DIGITAL, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
2.836,00
EMPENHO: 13080009 - DATA: 13/08/2025
VANDA VIEIRA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PMC
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
170,00
EMPENHO: 13080010 - DATA: 13/08/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA,PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIC [...]
1.807,00
EMPENHO: 13080011 - DATA: 13/08/2025
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
75.897,97

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