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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - EMPENHOS
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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 17:14:04
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
390,92
EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2024
SERGIO SILVA BRAGA - ME
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS DE 40 UNIDADES DE ADESIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE
440,00
EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FME
SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
420,00
EMPENHO: 10050001 - DATA: 10/05/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
2.992,50
EMPENHO: 09050001 - DATA: 09/05/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
1.132,00
EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
1.584,86
EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2024
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PMC
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
376,20
EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
1.810,00
EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2024
A C S GUEDES SOARES
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PMC
AQUISIÇÃO DE UM MOTOR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, PARA O SISTEMA DE ABATECIMENTO D'ÁGUA POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE VARZEA CO [...]
1.178,00
EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
324,16
EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
1.174,48
EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
0,69
EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
2.586,76
EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, (CAMPOS BELOS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
216,84
EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
295,69
EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
206,19
EMPENHO: 07050008 - DATA: 07/05/2024
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PMC
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
11,00
EMPENHO: 07050009 - DATA: 07/05/2024
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PMC
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
11,00
EMPENHO: 07050010 - DATA: 07/05/2024
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
02 - GABINETE DA PREFEITA PMC
A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L 3250, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
1.149,00
EMPENHO: 07050011 - DATA: 07/05/2024
IBYTE TC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
3.447,00
EMPENHO: 07050012 - DATA: 07/05/2024
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PMC
A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO.
3.000,00
EMPENHO: 07050013 - DATA: 07/05/2024
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00
EMPENHO: 07050014 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCO CLEIVAN DA SILVA LIMA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
250,00
EMPENHO: 07050015 - DATA: 07/05/2024
YANDRA SERAFIM LEITAO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
400,00
EMPENHO: 07050016 - DATA: 07/05/2024
JOSE HIRAM TAVARES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
585,00
EMPENHO: 07050017 - DATA: 07/05/2024
ANA LUCIA FAUSTINO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
585,00
EMPENHO: 07050018 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
650,00
EMPENHO: 07050019 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCO GELISON SIQUEIRA DO NASCIMENTO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
650,00
EMPENHO: 07050020 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
1.000,00
EMPENHO: 07050021 - DATA: 07/05/2024
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA PMS 1969 VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
5.107,19

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