lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 78.222.480,13
Total liquidado R$ 76.385.041,16
Total pago R$ 66.161.255,36
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 11620 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2026 - 16:33:58
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 27070017 - DATA: 27/07/2026
CAIXA ECONÔMICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
73,00 73,00 73,00
EMPENHO: 27070001 - DATA: 27/07/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
26,54 26,54 26,54
EMPENHO: 27070006 - DATA: 27/07/2026
LIVIA FAUSTINO ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 27070005 - DATA: 27/07/2026
MARIA SORAYA GOMES ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
640,00 640,00 640,00
EMPENHO: 27070004 - DATA: 27/07/2026
ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 27070003 - DATA: 27/07/2026
MARIA VITORIA DOS SANTOS ABREU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
280,00 280,00 280,00
EMPENHO: 27070002 - DATA: 27/07/2026
BANCO DO BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
26,54 26,54 26,54
EMPENHO: 27070027 - DATA: 27/07/2026
JEFERSON BARBOSA CUNHA
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA [...]
1.650,00 1.650,00 1.650,00
EMPENHO: 27070026 - DATA: 27/07/2026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA CI [...]
3.300,00 3.300,00 3.300,00
EMPENHO: 27070025 - DATA: 27/07/2026
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA [...]
1.650,00 1.650,00 1.650,00
EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
39,81 39,81 39,81
EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
106,16 106,16 106,16
EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
79,62 79,62 79,62
EMPENHO: 24070026 - DATA: 24/07/2026
CAIXA ECONÔMICA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
13,00 13,00 13,00
EMPENHO: 24070015 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
12.786,30 12.786,30 12.786,30
EMPENHO: 24070014 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
16.785,86 16.785,86 16.785,86
EMPENHO: 24070013 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
46.848,57 46.848,57 46.848,57
EMPENHO: 24070022 - DATA: 24/07/2026
CELINA NETO DA MOTTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO DEVIDO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSOS (ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ), NESTA MUNICIPALIDADE.
1.700,00 1.700,00 1.700,00
EMPENHO: 24070009 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
7.430,63 7.430,63 7.430,63
EMPENHO: 24070021 - DATA: 24/07/2026
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE VENTILADOR E BEBEDOURO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
898,00 898,00 898,00
EMPENHO: 24070010 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
68.210,92 68.210,92 68.210,92
EMPENHO: 24070025 - DATA: 24/07/2026
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC DE ABDOMEN TOTAL S/C PARA MARIA ERIDAN FIRMIANO BARBOSA ), TC COLUNA S/C PARA MARIA DE FATIMA ALVES MOREIRA ), ( CONSU [...]
2.000,00 2.000,00 0,00
EMPENHO: 24070024 - DATA: 24/07/2026
MATHEUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2026.
2.105,26 2.105,26 2.105,26
EMPENHO: 24070023 - DATA: 24/07/2026
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
500,00 500,00 0,00
EMPENHO: 24070020 - DATA: 24/07/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
3.905,70 3.905,70 3.905,70
EMPENHO: 24070019 - DATA: 24/07/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
1.908,00 1.908,00 1.908,00
EMPENHO: 24070018 - DATA: 24/07/2026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 24070017 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
32.156,31 32.156,31 32.156,31
EMPENHO: 24070016 - DATA: 24/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
30.295,33 30.295,33 30.295,33
EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
119,43 119,43 119,43

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