Identificação do empenho Fornecedor |
Órgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31070028 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2026.
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794,76 |
794,76 |
794,76 |
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EMPENHO: 31070030 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, VINCULADO AO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA CIVIL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. A REFERIDA DESPESA VISA GARAN [...]
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36,77 |
36,77 |
36,77 |
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EMPENHO: 31070035 - DATA: 31/07/2026
ANTONIA GLEUCIANE PINHEIRO DA SILVA QUEIROZ
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AO GABINETE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUI O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO (RECEPÇÃO/LIMPEZA). A REALIZAÇÃO DO E [...]
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9.726,00 |
9.726,00 |
9.726,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
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951,00 |
951,00 |
951,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃO V [...]
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2.206,51 |
2.206,51 |
2.206,51 |
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EMPENHO: 31070032 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE [...]
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296,86 |
296,86 |
296,86 |
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EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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13.208,42 |
13.208,42 |
13.208,42 |
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EMPENHO: 31070021 - DATA: 31/07/2026
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O 43° TRADICIOANL TORNEIO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026, NESTA MUNICIPALIDADE.
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793,81 |
793,81 |
793,81 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O 43º TRADICIONAL TORNEIO DE SÃO DOMINGOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026.
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9.338,70 |
9.338,70 |
9.338,70 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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17.863,78 |
17.863,78 |
15.767,66 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -UADAFF, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁ [...]
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414,02 |
414,02 |
414,02 |
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EMPENHO: 31070026 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO SAAER (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO), PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA [...]
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882,69 |
882,69 |
882,69 |
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EMPENHO: 31070025 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TAXAS E TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, REFERENTE ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO [...]
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18.778,16 |
18.778,16 |
18.778,16 |
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EMPENHO: 31070024 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
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76.085,34 |
76.085,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070023 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, VISANDO A [...]
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15.626,05 |
15.626,05 |
15.626,05 |
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EMPENHO: 31070022 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO GABINETE, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, VISANDO A MANUTENÇÃO OPERAC [...]
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328,42 |
328,42 |
328,42 |
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EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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47.786,30 |
47.786,30 |
47.786,30 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2026
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE - CE.
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885,00 |
885,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070033 - DATA: 31/07/2026
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SACO PLASTICO ( PARA LIXO ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOPARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR- DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
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969,00 |
969,00 |
969,00 |
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EMPENHO: 31070034 - DATA: 31/07/2026
RAIMUNDO CICERO ARAÚJO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TELA VIVEIRO 1.5MT, A SER DESTIANDA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECREATIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
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EMPENHO: 31070036 - DATA: 31/07/2026
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA MOB. 400L MONO FISCHER, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.047.455, A SER DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, [...]
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6.710,00 |
6.710,00 |
6.710,00 |
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EMPENHO: 31070016 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.203,26 |
7.203,26 |
7.203,26 |
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EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2026
TA SHOWS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR "TARCISIO DO ACORDEON", VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO [...]
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500.000,00 |
500.000,00 |
275.000,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2026
GIDEON SEGURANÇA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA ARRAIA DO POVO DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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11.210,00 |
11.210,00 |
11.210,00 |
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EMPENHO: 31070029 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO.
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212,32 |
212,32 |
212,32 |
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EMPENHO: 31070017 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.603,35 |
68.603,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070037 - DATA: 31/07/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE APARELHO URINARIO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.092,50 |
1.092,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070018 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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79,62 |
79,62 |
79,62 |
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EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,54 |
26,54 |
26,54 |
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