lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 15066 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2025 - 11:36:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
316,66 316,66 316,66
EMPENHO: 28010029 - DATA: 28/01/2025
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
30.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
1.263,16 1.263,16 1.263,16
EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025
2.105,26 2.105,26 2.105,26
EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
M L DA SILVA LOBO - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
410,00 410,00 410,00
EMPENHO: 27010015 - DATA: 27/01/2025
CAIXA ECONÔMICA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
69,00 69,00 69,00
EMPENHO: 27010014 - DATA: 27/01/2025
CAIXA ECONÔMICA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
69,00 69,00 69,00
EMPENHO: 27010013 - DATA: 27/01/2025
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
24,00 24,00 24,00
EMPENHO: 27010018 - DATA: 27/01/2025
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
GABINETE
DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZAD [...]
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 27010017 - DATA: 27/01/2025
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
750,00 750,00 750,00
EMPENHO: 27010016 - DATA: 27/01/2025
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
950,00 950,00 950,00
EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2025
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI).
2.631,58 2.631,58 2.631,58
EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO.
5.154,64 5.154,64 5.154,64
EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2025
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
1.374,84 1.374,84 1.374,84
EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
1.374,84 1.374,84 1.374,84
EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
BACHÁ & CIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
29.954,80 29.954,80 29.954,80
EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE,
22.800,00 22.800,00 22.800,00
EMPENHO: 24010018 - DATA: 24/01/2025
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
996,00 996,00 996,00
EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
248,10 248,10 248,10
EMPENHO: 24010025 - DATA: 24/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
GABINETE
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES PREVIDENCIARIAS NESTA DATA.
12.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 24010024 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA. PROCURADORIA
15.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 24010023 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
10.519,65 0,00 0,00
EMPENHO: 24010026 - DATA: 24/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES PREVIDENCIARIAS NESA DATA.
23.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 24010116 - DATA: 24/01/2025
MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS [...]
684,21 0,00 0,00
EMPENHO: 24010115 - DATA: 24/01/2025
ORISVALDO BRAGA DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE [...]
526,32 0,00 0,00
EMPENHO: 24010114 - DATA: 24/01/2025
VALDES SANTOS ALVES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SED [...]
842,11 0,00 0,00
EMPENHO: 24010113 - DATA: 24/01/2025
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SED [...]
842,11 0,00 0,00

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