lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 19397 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 09:32:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 19050021 - DATA: 19/05/2025
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
76,89 76,89 76,89
EMPENHO: 19050032 - DATA: 19/05/2025
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
195,16 195,16 195,16
EMPENHO: 19050022 - DATA: 19/05/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA [...]
1.052,63 1.052,63 1.052,63
EMPENHO: 19050010 - DATA: 19/05/2025
FELIPE UCHOA ROCHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU [...]
368,42 368,42 368,42
EMPENHO: 19050009 - DATA: 19/05/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
550,00 550,00 550,00
EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2025
ALAN DE PAULA MENDES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2025
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 19050029 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO.
515,46 0,00 0,00
EMPENHO: 19050028 - DATA: 19/05/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
0,45 0,45 0,45
EMPENHO: 19050027 - DATA: 19/05/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.343,53 1.343,53 1.343,53
EMPENHO: 19050011 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO.
515,46 515,46 515,46
EMPENHO: 19050033 - DATA: 19/05/2025
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
GABINETE
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA [...]
275,00 275,00 275,00
EMPENHO: 19050025 - DATA: 19/05/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
GABINETE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.705,61 1.705,61 1.705,61
EMPENHO: 19050026 - DATA: 19/05/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
1.791,54 1.791,54 1.791,54
EMPENHO: 19050023 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCO DAS C S FREITAS
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.578,95 1.578,95 1.578,95
EMPENHO: 19050020 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICI [...]
526,32 526,32 526,32
EMPENHO: 19050019 - DATA: 19/05/2025
JOSE OZANAN SILVA MENDES
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.578,95 1.578,95 1.578,95
EMPENHO: 19050018 - DATA: 19/05/2025
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE
1.052,63 1.052,63 1.052,63
EMPENHO: 19050017 - DATA: 19/05/2025
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO.
1.052,63 1.052,63 1.052,63
EMPENHO: 19050016 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
526,32 526,32 526,32
EMPENHO: 19050015 - DATA: 19/05/2025
ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.578,95 1.578,95 1.578,95
EMPENHO: 19050014 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.052,63 1.052,63 1.052,63
EMPENHO: 19050013 - DATA: 19/05/2025
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
526,32 526,32 526,32
EMPENHO: 19050030 - DATA: 19/05/2025
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
75.897,97 75.897,97 75.897,97
EMPENHO: 19050024 - DATA: 19/05/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.425,66 1.425,66 1.425,66
EMPENHO: 19050012 - DATA: 19/05/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS [...]
2.107,30 2.107,30 2.107,30
EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
4.340,00 4.340,00 4.340,00
EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
299,91 299,91 299,91
EMPENHO: 19050007 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO.
1.894,74 1.894,74 1.894,74

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