lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 78.222.480,13
Total liquidado R$ 76.385.041,16
Total pago R$ 66.161.255,36
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 11620 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2026 - 16:33:58
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 20020024 - DATA: 20/02/2026
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTARL DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,
420,00 420,00 420,00
EMPENHO: 20020018 - DATA: 20/02/2026
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ( TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE ), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 20020017 - DATA: 20/02/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORNOZELO DIREITO ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) EM PACIENTES RECONHECI [...]
807,50 807,50 807,50
EMPENHO: 20020016 - DATA: 20/02/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
874,00 874,00 874,00
EMPENHO: 20020015 - DATA: 20/02/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
874,00 874,00 874,00
EMPENHO: 20020013 - DATA: 20/02/2026
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
1.188,00 1.188,00 1.188,00
EMPENHO: 20020012 - DATA: 20/02/2026
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACIT [...]
5.508,00 5.508,00 5.508,00
EMPENHO: 20020011 - DATA: 20/02/2026
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACIT [...]
5.508,00 5.508,00 5.508,00
EMPENHO: 20020007 - DATA: 20/02/2026
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
5.459,00 5.459,00 5.459,00
EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2026
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T,A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE COMO OBJ [...]
8.188,50 8.188,50 8.188,50
EMPENHO: 20020019 - DATA: 20/02/2026
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
1.000,00 1.000,00 0,00
EMPENHO: 20020005 - DATA: 20/02/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
65,40 65,40 65,40
EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
261,60 261,60 261,60
EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/20 [...]
551,50 551,50 551,50
EMPENHO: 20020040 - DATA: 20/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.948,24 0,00 0,00
EMPENHO: 20020010 - DATA: 20/02/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
185,53 185,53 185,53
EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
1.401,29 1.401,29 1.401,29
EMPENHO: 20020039 - DATA: 20/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.233,63 0,00 0,00
EMPENHO: 20020038 - DATA: 20/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.861,85 0,00 0,00
EMPENHO: 20020009 - DATA: 20/02/2026
ALOISIO JORGE DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
750,00 750,00 750,00
EMPENHO: 20020045 - DATA: 20/02/2026
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
464,00 464,00 464,00
EMPENHO: 20020044 - DATA: 20/02/2026
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
2.198,90 2.198,90 2.198,90
EMPENHO: 20020014 - DATA: 20/02/2026
REINALDO LUIZ MARQUES FILHO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO D [...]
2.418,00 2.418,00 2.418,00
EMPENHO: 19020024 - DATA: 19/02/2026
CAIXA ECONÔMICA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
12,00 12,00 12,00
EMPENHO: 19020023 - DATA: 19/02/2026
CAIXA ECONÔMICA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
12,00 12,00 12,00
EMPENHO: 19020038 - DATA: 19/02/2026
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.894,11 1.894,11 1.894,11
EMPENHO: 19020037 - DATA: 19/02/2026
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, ÔNIBUS DE PLACA: OIO-8511 E OSQ-4391, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
13.192,00 13.192,00 13.192,00
EMPENHO: 19020036 - DATA: 19/02/2026
LATÃO AUTOPEÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.947,06 1.947,06 1.947,06
EMPENHO: 19020035 - DATA: 19/02/2026
LATÃO AUTOPEÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.816,87 1.816,87 1.816,87
EMPENHO: 19020034 - DATA: 19/02/2026
LATÃO AUTOPEÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
1.471,49 1.471,49 1.471,49

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