Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18070045 - DATA: 18/07/2024
JOSE JONAS SANTOS BARBOSA
|
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE
|
631,58 |
631,58 |
631,58 |
|
EMPENHO: 18070047 - DATA: 18/07/2024
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA Á EQUIPE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO.
|
3.945,00 |
3.945,00 |
3.945,00 |
|
EMPENHO: 18070048 - DATA: 18/07/2024
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE ESCADA A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA Á EQUIPE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO.
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 18070058 - DATA: 18/07/2024
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE BOTAS A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA Á EQUIPE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO.
|
910,00 |
910,00 |
910,00 |
|
EMPENHO: 17070012 - DATA: 17/07/2024
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 17070041 - DATA: 17/07/2024
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO DO CADASTRO MOBILIARIO COM LEVANTAMENTO E MENSURAÇÃO DE VALORES DOS IMOVEIS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A TAXAÇÃO DO IPTU 2024., [...]
|
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2024
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB-20 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO.
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2024
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
|
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO.
|
947,37 |
947,37 |
947,37 |
|
EMPENHO: 17070017 - DATA: 17/07/2024
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
|
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELO TIME CRB DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2024
ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISOÇÃO DE UNIFORMES/FARDAMENTOS DE TRABALHO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBSANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A EQUIPE DE ELETRICISTAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.593,02 |
1.593,02 |
1.593,02 |
|
EMPENHO: 17070013 - DATA: 17/07/2024
ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PATCHS BORDADOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBSANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A EQUIPE DE ELETRICISTAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
560,70 |
560,70 |
560,70 |
|
EMPENHO: 17070022 - DATA: 17/07/2024
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO DE N° 0502.01/2024-01. REFERENTE A [...]
|
22.723,42 |
22.723,42 |
22.723,42 |
|
EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2024
DANIELE BRAZ MACIEL
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.473,68 |
1.473,68 |
1.473,68 |
|
EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2024
AFRANIO SOARES DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR DIA 19/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.473,68 |
1.473,68 |
1.473,68 |
|
EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2024
MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2024
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 17070016 - DATA: 17/07/2024
MARIA GISLENE PEREIRA FARIAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO.
|
421,05 |
421,05 |
421,05 |
|
EMPENHO: 17070020 - DATA: 17/07/2024
MARIA AMELIA LOPES FLOR
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA DE MUSICA, DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DO FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRI [...]
|
8.421,05 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 17070093 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
9.881,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17070011 - DATA: 17/07/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONRATO N. [...]
|
975,60 |
975,60 |
975,60 |
|
EMPENHO: 17070020 - DATA: 17/07/2024
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JULHO DE 2024.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 17070022 - DATA: 17/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME LEI 470/2023. RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024
|
4.116,91 |
22.723,42 |
22.723,42 |
|
EMPENHO: 17070024 - DATA: 17/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONCURSSADOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME LEI 470/2023. RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024
|
4.599,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17070025 - DATA: 17/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONCURSSADOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME LEI 470/2023. RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2024
|
3.666,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17070014 - DATA: 17/07/2024
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
473,68 |
473,68 |
473,68 |
|
EMPENHO: 17070015 - DATA: 17/07/2024
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE DIA 17/07/24.
|
473,68 |
473,68 |
473,68 |
|
EMPENHO: 17070021 - DATA: 17/07/2024
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
5.039,20 |
5.039,20 |
5.039,20 |
|
EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
STEFHANY DIAS SAMPAIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2024
MARIA VITORIA ALVES FAUSTINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
335,00 |
335,00 |
335,00 |
|
EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2024
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|