lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 17221 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2024 - 11:54:25
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 24070046 - DATA: 24/07/2024
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
15.368,10 15.368,10 15.368,10
EMPENHO: 24070047 - DATA: 24/07/2024
FRANCISCA FERREIRA DE MENEZES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. NESTA MUNICIPALIDADE.
3.684,21 3.684,21 3.684,21
EMPENHO: 24070053 - DATA: 24/07/2024
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS, VISANDO A CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS IMOVEIS ( MANUTENCAO PREDIAL) PARA ATENDER AS NE [...]
31.859,32 31.859,32 31.859,32
EMPENHO: 24070027 - DATA: 24/07/2024
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1059056. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI M [...]
650,00 300,00 300,00
EMPENHO: 24070049 - DATA: 24/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PG CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2023.
55.804,18 2.105,26 2.105,26
EMPENHO: 24070051 - DATA: 24/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA
75.888,88 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
5.644,00 5.644,00 5.644,00
EMPENHO: 23070027 - DATA: 23/07/2024
CAIXA ECONÔMICA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
12,00 12,00 12,00
EMPENHO: 23070028 - DATA: 23/07/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
GABINETE
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.048,00 1.048,00 1.048,00
EMPENHO: 23070021 - DATA: 23/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
23.001,01 23.001,01 23.001,01
EMPENHO: 23070022 - DATA: 23/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
59.002,33 59.002,33 0,00
EMPENHO: 23070019 - DATA: 23/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
7.030,39 7.030,39 7.030,39
EMPENHO: 23070024 - DATA: 23/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
27.969,56 27.969,56 27.969,56
EMPENHO: 23070015 - DATA: 23/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
23.001,78 23.001,78 23.001,78
EMPENHO: 23070016 - DATA: 23/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRAT [...]
27.001,43 27.001,43 27.001,43
EMPENHO: 23070023 - DATA: 23/07/2024
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 107 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNI [...]
5.029,69 5.029,69 5.029,69
EMPENHO: 23070026 - DATA: 23/07/2024
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2024.
2.105,26 2.105,26 2.105,26
EMPENHO: 23070044 - DATA: 23/07/2024
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
2.499,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23070045 - DATA: 23/07/2024
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO PRE NATAL JUNTO AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPAL [...]
1.285,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23070013 - DATA: 23/07/2024
LUCAS MARTINS VENUTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
1.578,95 1.578,95 1.578,95
EMPENHO: 23070025 - DATA: 23/07/2024
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
473,68 473,68 473,68
EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
72,92 72,92 72,92
EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
208,73 208,73 208,73
EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
763,51 763,51 763,51
EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
1.063,35 1.063,35 1.063,35
EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2024
MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
620,00 620,00 620,00
EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2024
ANA GLEUMA GOMES DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2024
ANA BEATRIZ FREITAS DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 23070009 - DATA: 23/07/2024
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 23070010 - DATA: 23/07/2024
MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00 200,00 200,00

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