Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090040
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
920,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090041
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
|
828,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 08090012
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
873,91 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 12090013
28.497.540/0001-41
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.579,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 07080033
20.485.395/0001-77
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
898,35 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25080086
14.989.872/0001-39
GM METAL LOPES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA INSTALAÇÃO DO FORROEM PVC NA SALA DO ANEXO DO GABINETE , SITUADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
1.664,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080285
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 202 [...]
|
251,30 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090001
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090002
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090003
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,16 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090004
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
78,48 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090012
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
349,63 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 15090058
04.132.738/0001-63
F.P.SANTOS JUSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA A SER DESTINADO PARA A CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
789,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090004
675.XXX.XXX-78
MARIA TERESA MENEZES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090003
864.XXX.XXX-00
MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090002
732.XXX.XXX-49
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080286
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
|
329,19 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090013
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 202 [...]
|
550,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090014
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.100,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090015
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 202 [...]
|
550,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090036
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE [...]
|
7.454,79 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090052
08.352.947/0001-73
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
795,15 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 15090046
34.311.709/0001-20
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETORES DIVERSOS PARA FORTALECIMENTO DO [...]
|
1.145,80 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 15090045
34.311.709/0001-20
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DO ABRIGO DOS ROMEIROS, SITUADO N [...]
|
829,50 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090051
08.352.947/0001-73
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICI [...]
|
762,54 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090050
08.352.947/0001-73
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICI [...]
|
824,87 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 08090002
11.008.923/0001-06
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE CONTAINER PLASTICO DE 1000L A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE -UADAAF, NESTA MUNICI [...]
|
900,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 02090024
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE SERINGA, EQUIPO, FRASCO, LUVAS E COMPRESSA, A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
918,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090037
623.XXX.XXX-94
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, EM UM VICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 10/09/2025, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CARENTE DE [...]
|
1.100,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090058
071.XXX.XXX-99
ERMESSOM SAMUEL LOPES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO EVENTO SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISS [...]
|
736,84 |
|