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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2024 - 21:08:09
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
17/04/2024 EMPENHO: 01040071
208.XXX.XXX-87
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELO [...]
1.052,63
17/04/2024 EMPENHO: 01040072
918.XXX.XXX-15
JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.578,95
17/04/2024 EMPENHO: 01040073
662.XXX.XXX-53
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
1.263,16
17/04/2024 EMPENHO: 01040074
266.XXX.XXX-00
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIP [...]
1.263,16
17/04/2024 EMPENHO: 08040027
070.XXX.XXX-93
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
2.105,26
17/04/2024 EMPENHO: 08040028
053.XXX.XXX-96
JONATHA DAVID LINO MOREIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
2.105,26
17/04/2024 EMPENHO: 11040049
942.XXX.XXX-87
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NESTA MUNICIPALIDADE
1.600,00
17/04/2024 EMPENHO: 01030446
008.XXX.XXX-04
PAULO AFONSO MEDINA
02 - GABINETE DA PREFEITA

LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRIT [...]
2.000,00
17/04/2024 EMPENHO: 02010280
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
102,06
17/04/2024 EMPENHO: 02010281
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE [...]
40,20
17/04/2024 EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
2.488,53
17/04/2024 EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
108,00
17/04/2024 EMPENHO: 02010290
05.172.294/0001-52
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
115,57
17/04/2024 EMPENHO: 09040022
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
910,00
17/04/2024 EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
12,00
17/04/2024 EMPENHO: 01030433
52.535.511/0001-01
Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS REFERENTE AO CAUÇAO NO QUE SE REFERE A LOCAÇAO DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
2.800,00
17/04/2024 EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
48,00
17/04/2024 EMPENHO: 04040026
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DU [...]
200,00
17/04/2024 EMPENHO: 15040017
46.923.179/0001-50
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE ALEGRIA DE VIVER - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE.
1.044,00
17/04/2024 EMPENHO: 01020271
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
60,00
17/04/2024 EMPENHO: 02010258
03.805.370/0001-94
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
5.000,00
17/04/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
48,00
17/04/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
60,00
17/04/2024 EMPENHO: 01030434
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
2.301,15
17/04/2024 EMPENHO: 17040025
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
11,00
17/04/2024 EMPENHO: 10040038
429.XXX.XXX-87
MARIA NECY SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

UMA AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE , DESTE MUNICIPIO.
1.510,00
17/04/2024 EMPENHO: 12040006
03.279.261/0001-80
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO (CONSELHO TUTELAR), NESTA MUNICIPALIDADE.
1.470,00
17/04/2024 EMPENHO: 12040014
03.279.261/0001-80
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA A SER DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NESTA MUNICIPALIDADE
765,00
17/04/2024 EMPENHO: 16040004
648.XXX.XXX-15
ROSANGELA RODRIGUES FEIJO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00
17/04/2024 EMPENHO: 16040005
079.XXX.XXX-36
FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00

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