lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 15920 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 09:32:57
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/01/2025 EMPENHO: 28010023
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
5.546,87
30/01/2025 EMPENHO: 24010011
01.209.564/0001-00
MAURA VIANA CUNHA - ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
9.522,00
30/01/2025 EMPENHO: 24010012
36.047.818/0001-07
TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
900,00
30/01/2025 EMPENHO: 27010009
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
29.954,80
30/01/2025 EMPENHO: 20010016
69.359.008/0001-45
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
18.224,00
30/01/2025 EMPENHO: 28010024
188.XXX.XXX-53
JOSIMAR DE LIMA FREITAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE.
4.084,21
30/01/2025 EMPENHO: 17010012
048.XXX.XXX-50
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025.
2.105,26
30/01/2025 EMPENHO: 20010013
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2025.
2.105,26
30/01/2025 EMPENHO: 21010012
232.XXX.XXX-00
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
2.105,26
30/01/2025 EMPENHO: 22010001
068.XXX.XXX-01
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
2.105,26
30/01/2025 EMPENHO: 24010016
359.XXX.XXX-20
ELADIO PINHEIRO CANTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025.
2.105,26
30/01/2025 EMPENHO: 24010017
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025.
2.105,26
30/01/2025 EMPENHO: 27010008
213.XXX.XXX-53
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO.
5.154,64
30/01/2025 EMPENHO: 24010009
045.XXX.XXX-58
FRANCISCO FERREIRA GOMES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO.
979,38
30/01/2025 EMPENHO: 24010010
048.XXX.XXX-96
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
4.123,71
30/01/2025 EMPENHO: 27010011
894.XXX.XXX-49
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI).
2.631,58
29/01/2025 EMPENHO: 27010007
21.335.028/0001-50
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE,
22.800,00
29/01/2025 EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
100,60
29/01/2025 EMPENHO: 20010026
21.877.781/0001-77
MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025.
2.615,80
29/01/2025 EMPENHO: 29010009
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
24,00
29/01/2025 EMPENHO: 29010003
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
77,98
29/01/2025 EMPENHO: 28010011
060.XXX.XXX-07
VANESSA DE AQUINO MOREIRA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
150,00
29/01/2025 EMPENHO: 28010013
090.XXX.XXX-09
GRAZIELA DA SILVA COSTA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
150,00
29/01/2025 EMPENHO: 28010014
939.XXX.XXX-06
MARIA GEANE SOUSA ABREU
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
150,00
29/01/2025 EMPENHO: 28010015
022.XXX.XXX-24
SUELI SILVA SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00
29/01/2025 EMPENHO: 28010016
878.XXX.XXX-72
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
300,00
29/01/2025 EMPENHO: 28010017
366.XXX.XXX-04
MARIA DULCE DE ANDRADE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
350,00
29/01/2025 EMPENHO: 29010004
751.XXX.XXX-87
MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
350,00
29/01/2025 EMPENHO: 28010018
086.XXX.XXX-82
MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
400,00
29/01/2025 EMPENHO: 28010019
044.XXX.XXX-19
MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
400,00

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