lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2026 Foram encontradas 8626 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 16:28:12
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/05/2026 EMPENHO: 04050323
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 214232559
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
425,33
08/05/2026 EMPENHO: 04050024
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
500,00
08/05/2026 EMPENHO: 04050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1043
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
974,68
08/05/2026 EMPENHO: 04050051
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0232
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTA MUNICIPALIDADE.
9.765,14
08/05/2026 EMPENHO: 04050052
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0233
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESTA MUNICIPALIDADE.
5.003,40
08/05/2026 EMPENHO: 04050043
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1042
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EFETIVO EM SERVIÇO E À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS/AD [...]
2.022,87
08/05/2026 EMPENHO: 04050042
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1044
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, COPA E ASSEIO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
1.686,50
08/05/2026 EMPENHO: 04050041
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1041
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, COPA E ASSEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA M [...]
2.022,17
08/05/2026 EMPENHO: 04050039
TIAGO VIEIRA PIRES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO.
631,58
08/05/2026 EMPENHO: 04050340
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E [...]
4.210,53
08/05/2026 EMPENHO: 04050040
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27695
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
910,00
08/05/2026 EMPENHO: 04050325
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 213688259
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSUMO E TARIFAS), DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA BETA [...]
202,52
08/05/2026 EMPENHO: 30040030
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 173
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
1.788,00
08/05/2026 EMPENHO: 30040045
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27694
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM COLUNA TORACICA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
890,00
08/05/2026 EMPENHO: 30040046
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27693
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
822,00
08/05/2026 EMPENHO: 29040054
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19128
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE RODAS E BENGALA ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
954,00
08/05/2026 EMPENHO: 29040051
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 171
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
1.845,00
08/05/2026 EMPENHO: 29040052
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 172
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
1.833,00
08/05/2026 EMPENHO: 27040015
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1467
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 26/04/2026.
1.352,40
08/05/2026 EMPENHO: 27040016
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2034
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 26/04/2026, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
925,00
08/05/2026 EMPENHO: 02040044
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 14313
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ? LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E ÀS ROTIN [...]
10.000,00
08/05/2026 EMPENHO: 01040304
KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA
600,00
07/05/2026 EMPENHO: 07050031
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
13,27
07/05/2026 EMPENHO: 07050034
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
39,81
07/05/2026 EMPENHO: 07050035
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
132,70
07/05/2026 EMPENHO: 06050017
MARIA AMANDA LOPES COSTA
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CEDIDA A SRA VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA DO EVENTO SALÃO DO TURISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDA [...]
550,00
07/05/2026 EMPENHO: 06050001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1797
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. [...]
3.978,40
07/05/2026 EMPENHO: 06050002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1798
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
1.969,25
07/05/2026 EMPENHO: 06050016
ELADIO PINHEIRO CANTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07, 14 E 28 DE MAIO DE 2026.
1.157,89
07/05/2026 EMPENHO: 06050003
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
250,00

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