lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2026 Foram encontradas 9501 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 09030023 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SME
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE(SEDE). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.
173,88
EMPENHO: 09030001 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
153,57
EMPENHO: 09030002 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
152,90
EMPENHO: 09030003 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
448,12
EMPENHO: 09030004 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
152,89
EMPENHO: 09030005 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
152,91
EMPENHO: 09030006 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
153,65
EMPENHO: 09030007 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
152,90
EMPENHO: 09030008 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
3.057,94
EMPENHO: 09030009 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
426,03
EMPENHO: 09030010 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
1.144,10
EMPENHO: 09030011 - DATA: 09/03/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
153,07
EMPENHO: 09030016 - DATA: 09/03/2026
J V N ROCHA ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAÕ N. 018/2025-PE E CONTRATO N. 30. [...]
720,00
EMPENHO: 09030017 - DATA: 09/03/2026
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( RM DE PELVE ) A SER REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE DE ARAUJO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
560,00
EMPENHO: 09030022 - DATA: 09/03/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
6.200,00
EMPENHO: 09030012 - DATA: 09/03/2026
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMAS
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
2.000,00
EMPENHO: 06030033 - DATA: 06/03/2026
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
1.674,24
EMPENHO: 06030034 - DATA: 06/03/2026
JOSE IVANILDO ROCHA
02 - GABINETE DA PREFEITA GAB
OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
1.718,00
EMPENHO: 06030035 - DATA: 06/03/2026
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
02 - GABINETE DA PREFEITA GAB
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025
1.518,00
EMPENHO: 06030039 - DATA: 06/03/2026
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
02 - GABINETE DA PREFEITA GAB
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
2.018,00
EMPENHO: 06030044 - DATA: 06/03/2026
FRANCISCA VANDA DA SILVA
02 - GABINETE DA PREFEITA GAB
OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
665,00
EMPENHO: 06030037 - DATA: 06/03/2026
GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SRH
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
2.518,00
EMPENHO: 06030038 - DATA: 06/03/2026
FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SOUP
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZ [...]
1.818,00
EMPENHO: 06030040 - DATA: 06/03/2026
EDMILSON MARCELINO GOMES
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SOUP
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO [...]
1.718,00
EMPENHO: 06030041 - DATA: 06/03/2026
ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SOUP
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE [...]
1.818,00
EMPENHO: 06030050 - DATA: 06/03/2026
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SOUP
11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I.NA [...]
33.979,06
EMPENHO: 06030020 - DATA: 06/03/2026
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SME
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, N [...]
4.861,00
EMPENHO: 06030031 - DATA: 06/03/2026
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SME
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO DO [...]
1.855,94
EMPENHO: 06030047 - DATA: 06/03/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
6.200,00
EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2026
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
497,04

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