Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050642
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E Nº 07/2026 DA SECRETARIA DE SAUDE - [...]
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06070006 |
22.352,37 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050650
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E Nº 07/2026 DA SECRETARIA DE SAUDE - [...]
|
06070005 |
9.976,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050635
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2026 DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNIT [...]
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06070004 |
63.246,40 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 26060011
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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06070023 |
48.648,65 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050694
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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06070021 |
2.338,84 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050693
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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06070020 |
445,71 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050692
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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06070019 |
697,85 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 12060015
62.658.151/0001-99
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( US DOPPLER ARTERIAL E VENOSO) NO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DA SILVA, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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06070003 |
1.160,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 10060015
62.658.151/0001-99
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC ABDOMEN TOTAL S/C, US TRANSVAGINAL, US ABDOMEN TOTAL, US OBSTETRICA C/DOPPLER, TC ARTICULAÇÃO S/C E CONSULTA COM NEURO [...]
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06070001 |
1.790,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 11060023
62.658.151/0001-99
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC ABDOMEN TOTAL S/C, EXAME DE SANGUE, TC ARTICULAÇÃO S/C, DOIS RAIO X, US ABDOMEN TOTAL/VIAS URINARIAS E TC COLUNA S/C ) [...]
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06070002 |
1.582,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070017
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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06070029 |
26,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070016
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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06070028 |
39,81 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070013
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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06070027 |
26,54 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070012
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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06070026 |
26,52 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050660
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2026 E Nº 005/2026 DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
03070173 |
5.030,54 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050619
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE [...]
|
03070169 |
8.375,16 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050588
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFEREN [...]
|
03070167 |
50.692,49 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050566
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO M [...]
|
03070171 |
101.128,85 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060529
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE [...]
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03070179 |
15.593,20 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050570
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIP [...]
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03070170 |
270,16 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050624
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS INF). NESTA MUN [...]
|
03070168 |
270,16 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050593
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS INF). NESTA [...]
|
03070166 |
540,32 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050666
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PESSOAL TEMPORARIO INF). NESTA MUNIC [...]
|
03070172 |
67,54 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 16060042
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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03070051 |
1.995,25 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 16060041
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
03070050 |
3.997,90 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 19060011
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
03070052 |
30.592,91 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 19060004
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
03070025 |
68.471,82 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 19060005
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
03070023 |
7.343,05 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 19060003
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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03070071 |
7.542,33 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050458
***.335.723-**
ANTONIO CARLOS RODRUGUES DE SOUZA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUN [...]
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03070084 |
1.621,00 |
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