lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 8862 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/08/2026 - 10:25:56
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
06/07/2026 EMPENHO: 04050642
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E Nº 07/2026 DA SECRETARIA DE SAUDE - [...]
06070006 22.352,37
06/07/2026 EMPENHO: 04050650
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E Nº 07/2026 DA SECRETARIA DE SAUDE - [...]
06070005 9.976,00
06/07/2026 EMPENHO: 04050635
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2026 DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNIT [...]
06070004 63.246,40
06/07/2026 EMPENHO: 26060011
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
06070023 48.648,65
06/07/2026 EMPENHO: 04050694
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
06070021 2.338,84
06/07/2026 EMPENHO: 04050693
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
06070020 445,71
06/07/2026 EMPENHO: 04050692
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
06070019 697,85
06/07/2026 EMPENHO: 12060015
62.658.151/0001-99
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( US DOPPLER ARTERIAL E VENOSO) NO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DA SILVA, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
06070003 1.160,00
06/07/2026 EMPENHO: 10060015
62.658.151/0001-99
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC ABDOMEN TOTAL S/C, US TRANSVAGINAL, US ABDOMEN TOTAL, US OBSTETRICA C/DOPPLER, TC ARTICULAÇÃO S/C E CONSULTA COM NEURO [...]
06070001 1.790,00
06/07/2026 EMPENHO: 11060023
62.658.151/0001-99
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC ABDOMEN TOTAL S/C, EXAME DE SANGUE, TC ARTICULAÇÃO S/C, DOIS RAIO X, US ABDOMEN TOTAL/VIAS URINARIAS E TC COLUNA S/C ) [...]
06070002 1.582,00
06/07/2026 EMPENHO: 06070017
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
06070029 26,00
06/07/2026 EMPENHO: 06070016
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
06070028 39,81
06/07/2026 EMPENHO: 06070013
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
06070027 26,54
06/07/2026 EMPENHO: 06070012
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
06070026 26,52
03/07/2026 EMPENHO: 04050660
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2026 E Nº 005/2026 DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
03070173 5.030,54
03/07/2026 EMPENHO: 04050619
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE [...]
03070169 8.375,16
03/07/2026 EMPENHO: 04050588
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFEREN [...]
03070167 50.692,49
03/07/2026 EMPENHO: 04050566
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO M [...]
03070171 101.128,85
03/07/2026 EMPENHO: 01060529
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE [...]
03070179 15.593,20
03/07/2026 EMPENHO: 04050570
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIP [...]
03070170 270,16
03/07/2026 EMPENHO: 04050624
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS INF). NESTA MUN [...]
03070168 270,16
03/07/2026 EMPENHO: 04050593
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS INF). NESTA [...]
03070166 540,32
03/07/2026 EMPENHO: 04050666
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PESSOAL TEMPORARIO INF). NESTA MUNIC [...]
03070172 67,54
03/07/2026 EMPENHO: 16060042
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
03070051 1.995,25
03/07/2026 EMPENHO: 16060041
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
03070050 3.997,90
03/07/2026 EMPENHO: 19060011
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
03070052 30.592,91
03/07/2026 EMPENHO: 19060004
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
03070025 68.471,82
03/07/2026 EMPENHO: 19060005
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
03070023 7.343,05
03/07/2026 EMPENHO: 19060003
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
03070071 7.542,33
03/07/2026 EMPENHO: 04050458
***.335.723-**
ANTONIO CARLOS RODRUGUES DE SOUZA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUN [...]
03070084 1.621,00
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