Identificação do empenho Fornecedor |
Órgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31070035 - DATA: 31/07/2026
ANTONIA GLEUCIANE PINHEIRO DA SILVA QUEIROZ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AO GABINETE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUI O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO (RECEPÇÃO/LIMPEZA). A REALIZAÇÃO DO E [...]
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9.726,00 |
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EMPENHO: 31070034 - DATA: 31/07/2026
RAIMUNDO CICERO ARAÚJO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
AQUISIÇÃO DE TELA VIVEIRO 1.5MT, A SER DESTIANDA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECREATIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.600,00 |
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EMPENHO: 31070033 - DATA: 31/07/2026
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SACO PLASTICO ( PARA LIXO ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOPARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR- DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
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969,00 |
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EMPENHO: 31070032 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE [...]
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296,86 |
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EMPENHO: 31070031 - DATA: 31/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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50.569,50 |
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EMPENHO: 31070030 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, VINCULADO AO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA CIVIL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. A REFERIDA DESPESA VISA GARAN [...]
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36,77 |
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EMPENHO: 31070029 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO.
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212,32 |
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EMPENHO: 31070028 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2026.
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794,76 |
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EMPENHO: 31070027 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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822,74 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2026
GIDEON SEGURANÇA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA ARRAIA DO POVO DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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11.210,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃO V [...]
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2.206,51 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
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951,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2026
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE - CE.
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885,00 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SRH
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -UADAFF, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁ [...]
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414,02 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O 43º TRADICIONAL TORNEIO DE SÃO DOMINGOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026.
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9.338,70 |
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EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,54 |
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EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2026
TA SHOWS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR "TARCISIO DO ACORDEON", VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.387,71 |
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EMPENHO: 31070011 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
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1.798,89 |
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EMPENHO: 31070012 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.875,81 |
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EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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47.786,30 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SRH
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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17.863,78 |
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EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEAD
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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13.208,42 |
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EMPENHO: 31070016 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.203,26 |
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EMPENHO: 31070017 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.603,35 |
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EMPENHO: 31070018 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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79,62 |
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EMPENHO: 31070019 - DATA: 31/07/2026
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS -DESSALINIZADOR-REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL [...]
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1.621,00 |
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EMPENHO: 31070020 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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238,86 |
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EMPENHO: 31070021 - DATA: 31/07/2026
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O 43° TRADICIOANL TORNEIO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026, NESTA MUNICIPALIDADE.
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793,81 |
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